Guía para la evaluación del control interno de los procesos de compras y ventas de una industria de productos de consumo masivo como parte de una auditoría de estados financieros.
El propósito de este trabajo de investigación ha sido proponer para los profesionales de la Auditoria una evaluación guía para la comprensión del funcionamiento de los procesos de compras y ventas dentro de una industria de consumo masivo. En el Capítulo 1 se reflejan los principales temas, tales...
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Autores Principales: | Quiñónez Molina, Mario Andrés, Villavicencio Díaz, María José |
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Formato: | Tesis de Pregrado |
Publicado: |
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4596 |
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